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发电厂内部审计管理标准

发电厂内部审计管理标准

点击数:7930 次   录入时间:03-04 12:01:37   整理:http://www.55dianzi.com   电工管理制度
1  范围
  
本标准规定了浙江长兴发电有限责任公司内部审计的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于浙江长兴发电有限责任公司内部审计的管理。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
中华人民共和国审计法
  中华人民共和国审计法实施条例
  国家审计署关于内部审计工作的规定
国家电力公司内部审计实施办法

3  管理职能
  
总经理工作部是公司内部审计管理的归口部门,依照国家法律、法规和上级有关规定,负责对公司的经济活动进行全面监督和专项审计。

4  管理内容和要求

4.1  监督执行国家的政策、法规、财经纪律和公司制定的经营管理标准。
4.2  审计监督企业各项资金、财产的安全和完整。
4.3  审计监督企业内部经营控制的健全性和有效性,揭示各项管理标准中的薄弱环节,以达到查错防弊、改进管理、提高效益的目的。 
4.4  审计监督企业的财务状况和经营成果以及经济活动的真实性、合法性、效益性,改善经营管理,提高经济效益。 
4.5  根据审计工作的需要,公司各部门应如实并及时报送与经济活动有关的文件和资料。
4.6  参与公司各项工程的初步设计概算(批准概算) 、施工图预算、工程、设备、材料招投标等活动及隐蔽工程(中间结构) 的验收工作;对企业各项工程项目的设计、施工和竣工进行审计监督,努力降低工程成本。
4.7  根据公司年度工作计划和上级要求,拟订年度内审计划,确定审计主审,组成审计组,实行项目主审负责制,主审对审计项目全过程负责。
4.8  组织审计工作组对公司燃料采购、耗用、报表、盘库等管理环节的专项审计工作,监督燃料管理标准的有效实施,努力降低发电生产成本。
4.9  参加公司物资采购招、议标, 对物资采购计划及物资采购供应全过程的合法性、严密性、可行性进行有重点地审计;对库存积压或经批准报废的大宗废旧物资的处理进行监督。
4.10  参加公司各类合同的会签,并监督合同的履行。
4.11  参加公司生产、经营、计划、财务、工程管理等有关会议。
4.12  在实施审计前三天下发审计通知书,要求被审计部门自查的,应在审计通知书中说明。
4.13  审计被审计部门与经济活动有关的凭证、帐表、合同及其他资料,被审计部门应如实提供,不得拒绝、隐匿或销毁。
4.14   对审计中发现的问题进行调查,索取证明材料。被审计部门应积极配合,不得设置任何障碍。
4.15  对审计项目全过程进行分析,在审计项目结束后15天内写出审计报告初稿(审计意见和审计决定),审计报告应明确有关问题的内容、资料来源,提出审计意见和审计决定。
4.16  对违反财经纪律的行为,建议公司予以经济制裁,依法追缴非法所得。对严重违反财经纪律的行为,建议对有关人员予以行政处分。
4.17  对阻扰、妨碍审计工作,拒绝提供有关资料的部门和人员,经公司总经理批准,应采取必要的临时措施(如封存帐册、冻结资产等),并追究有关人员的责任。
4.18  审计意见和审计决定应征求被审计部门的意见,被审计部门应在七天内提出书面意见并返回审计组。
4.19  审计报告,经公司领导审批后下发。审计结论和整改意见送达后,被审计部门必须遵照执行。
4.20  对审计中的主要项目组织后续审计,检查采纳审计意见和整改的执行情况。


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